为确保公司管理体系运行的有效性和规范性,我司于2021年12月30日召开了2021年度管理体系内部审核的首次会议。此次会议由质量负责人吴玉芬主持,总经理曾凡玲、技术总监任桂平、以及各部门负责人参加会议。
首次会议
会上,内审主持人吴玉芬介绍内审组成员及分工,强调了审核的目的、范围、原则及审核主要项目和重点。总经理曾凡玲对内审工作提出要求,要求内审员认真细致、公平公正开展内审工作。
查阅资料文件/现场评审
会后,各内审小组按照实施计划表的日程安排,分别对公司管理体系涉及的全要素以及所有开展的项目、部门职能、岗位人员进行了全面的审核,通过现场观察、交谈、查阅记录等形式收集客观证据。
末次会议
12月31日,我司召开内部审核末次会议。会上通报了本次内审的情况。根据此次内审检查结果反映,我司管理体系整体运行良好,改进措施有效,但也存在一些问题和不足,各部门负责人表示要认真对待内审中发现的问题,将按整改要求限时整改,举一反三,对部门工作进行全面自查,认真总结分析,确保质量体系有效运行,持续改进。
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