为进一步持续改进质量管理工作,确保管理体系运行的有效性、符合性、充分性,我司按照2022年年度内审计划,于2023年01月09日-10日对2022年度管理体系运行情况进行内部审核。审核组对公司体系所涉及的部门、场所、等要素进行了全面的监督检查。
(首次会议)
公司领导、各部门负责人及相关人员参加内审工作。首次会议上,主持人吴玉芬介绍了审核组成员及分工,强调了审核的目的、范围、原则和重点。总经理曾凡玲对此次内审工作提出严格要求,要求审核组认真细致、公平公正地开展内审工作。
(评审现场)
审核组以CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》、RB/T214《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、JJF1069《法定计量检定机构考核规范》、JJF1033《计量标准考核规范》、《海南轩达检验检测服务有限公司质量手册》、《海南轩达检验检测服务有限公司程序文件》、适用的法律、法规、检定规程、校准规范等文件为依据,采用现场观察、交流和提问、查阅材料和记录等方式,对综合部、质量技术部、业务部的工作开展了全面的审核。
(评审组对各部门进行评审)
通过审核组成员紧张而细致的审核,本年度管理体系内部审核工作顺利完成。末次会议上,审核组逐一梳理了各部门工作中存在的不足,并提出了整改意见,各部门将按要求进行整改落实。
(末次会议)
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